Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoria interna (Registro nro. 37065)
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| 000 -LIDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01618nam a2200169Ic 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE ULTIMA TRANSACCION | |
| Campo de control | 20241218234815.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACION GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 241209s2011 pe# 000 0 spa d |
| 021 ## - | |
| -- | fcc3574 |
| 082 ## - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 657.458/E92a/2011 |
| 100 ## - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Estupiñan Gaitán, Rodrigo |
| 245 #0 - TITULO | |
| Título | Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoria interna |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1º Ed. Reimp |
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. | |
| Lugar de publicación | Bogotá |
| Nombre del editor | ECOE |
| Fecha de publicación | 2011 |
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA | |
| Páginas | 351 |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO | |
| Nota de contenido | CAPITULO 1: El control interno (modelo). CAPITULO 2: Organización de la auditoría interna. CAPITULO 3: Enfoque moderno de la auditoría. CAPITULO 4: Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en américa latina. CAPITULO 5: Código de ética. CAPITULO 6: Normas interncionales de auditoria interna y consejos para la práctica. CAPITULO 7: El riesgo empresarial. CAPITULO 8: Administración de riesgo empresarial. CAPITULO 9: El riesgo en el nuevo enfoque de auditoria interna. CAPITULO 10: La auditoría interna y el (E.R.M). CAPITULO 11: Conocimiento del cliente para la administración del riesgo. CAPITULO 12:El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos. CAPITULO 13: Práctica del E.R.M. en la auditoria. CAPITULO 14: Mapa de riesgos para uso en la auditoria interna. CAPITULO 15: Auditoria de cumplimiento por parte de la auditoria interna. CAPITULO 16: Detección de operaciones ilícitas por la auditoria interna. CAPITULO 17: Listas y cuestionarios de control interno para la auditoria interna. CAPITULO 18: Gobierno corporativo o corporate gobernance. CAPITULO 19: Los comites de auditoria y el gobierno corporativo |
| 942 ## - CAMPOS ADICIONALES (KOHA) | |
| -- | LIB |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Coded location qualifier | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Especializada FCC | Biblioteca Especializada FCC | Segundo Piso | 05/02/2014 | Compra | Bueno | 657.458/E92a/2011 | FCC10707 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Libro | Interno |