Auditoría financiera de PYMES (Registro nro. 69806)
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| 000 -LIDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01726nam a2200169Ia 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE ULTIMA TRANSACCION | |
| Campo de control | 20250107234210.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACION GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 250106s2008 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN | 12540 |
| 082 ## - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 657.45/M22a |
| 100 ## - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Mantilla Blanco, Samuel Alberto |
| 245 #0 - TITULO | |
| Título | Auditoría financiera de PYMES |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1a. ed. |
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. | |
| Lugar de publicación | Bogotá |
| Nombre del editor | Ecoe Ediciones |
| Fecha de publicación | 2008 |
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA | |
| Páginas | 420 |
| Material acompañante | Sí |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO | |
| Nota de contenido | Solicitud de comentarios: como usar esta guía. Introducción al estudio de casos. Conceptos básicos: ¿qué es auditoría basada en riesgos?; naturaleza del control interno; aserciones de los estados financieros. Valoración del riesgo: entendimiento de la entidad. ¿Cuáles son los procedimientos de valoración del riesgo?; Aceptación y continuación del cliente; estrategia general de auditoría; materialidad; discusiones del equipo de auditoría. Riesgos de negocio; riesgos de fraude; riesgos significantes; control interno; valoración del diseño e implementación del control interno; valoración de los riesgos de declaración equivocada material. Respuesta al riesgo: plan detallado de auditoría; pruebas de los controles; procedimientos sustantivos; resumen de los ISAs que no abordan en otras partes; extensión de las pruebas; documentación del trabajo realizado; representaciones de la administración. Presentación de reportes: evaluación de la evidencia de auditoría; comunicación con quienes tienen a cargo el gobierno; el reporte del auditor; modificaciones al reporte del auditor. Apéndices: Formas de documentación del control interno; procedimientos de recorrido; vista de conjunto sobre la administración del riesgo; naturaleza del fraude; haciendo indagaciones de auditoría. |
| 942 ## - CAMPOS ADICIONALES (KOHA) | |
| Tipo de ítem | Libro |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Primer Piso-Sala 2 | 15/07/2014 | Donación | Bueno | 80.00 | 657.45/M22a | 48089 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Libro | Externo | |||||
| Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Primer Piso-Sala 2 | 16/10/2012 | Donación | Bueno | 80.00 | 657.45/M22a | 46003 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Libro | Externo | |||||
| Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Primer Piso-Sala 2 | 06/08/2010 | Donación | Bueno | 135.00 | 657.45/M22a | 44152 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Libro | Externo |