NIA - Manual de Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad. Vol. I (Registro nro. 72282)
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| 000 -LIDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 02309nam a2200169Ia 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE ULTIMA TRANSACCION | |
| Campo de control | 20250107234247.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACION GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 250106s2013 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN | 15089 |
| 082 ## - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 657.45/V78/I |
| 100 ## - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Vizcarra Moscoso, Jaime Ernesto |
| 245 #0 - TITULO | |
| Título | NIA - Manual de Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad. Vol. I |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1a. ed. |
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. | |
| Lugar de publicación | Lima |
| Nombre del editor | Instituto Pacífico |
| Fecha de publicación | 2013 |
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA | |
| Páginas | 478 |
| Material acompañante | Sí |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO | |
| Nota de contenido | Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría, Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de Comformidad con las Normas Internacionales de Auidtoría. Documentación de Auditoría y Papeles de Trabajo, Acuerdos de los Términos del Encargo de Auditoría. Responsbilidad del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros con Respecto al fraude, Consideración de las Disposiciones legales y Reglamentarias en la Auditoría de Estados Financieros. Comunicación de las Deficiencias del Control Interno a los Responsables del Gobierno y a la Dirección de la entidad. Planificación de la Auditoría de los Estados Financieros, Procedimientos del Auditor en Respuesta a los Riesgos Evaluados. Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material Mediante el Conocimiento de la Entidad y su Entorno. Importancia Relativa en la Planificación y Ejecución de Auditoría, Consideraciones de Auditoría Relativas a una Entidad que Utiliza una Organización de Serviciós. Evidencia de Auditoría. Confirmaciones Externas. Procedimientos Analíticos. Muestreos de la Auditoría y otros Medios de Prueba,Empresa en Funcionamiento o en Marcha. Partes Relacionadas. Hechos Posteriores. Manifestaciones Escritas. Utilización de un Trabajo de un Experto del Auditor. Dictamen de Auditoría,Formación de la Opinión sobre los Estados Financieros,Párrafos de Énfasis y Párrafos sobre otras Cuestiones en el Informe por un Auditor independiente, Responsabilidad del Auditor con Respecto a otra Información Incluida en los Documentos que Contienen los Estados Financieros Auditados. Auditoría y los Sistemas Procesados por el Computador. El Dictamen del Auditor sobre Compromisos de Auditoría con Propósito Especial, El Examen de Información Financiera Prospectiva. Trabajos Especiales. |
| 942 ## - CAMPOS ADICIONALES (KOHA) | |
| Tipo de ítem | Libro |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Primer Piso-Sala 2 | 04/05/2018 | Compra | Bueno | 112.00 | 657.45/V78/I | 53354 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Libro | Externo | |||||
| Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Primer Piso-Sala 2 | 14/09/2015 | Donación | Bueno | 100.00 | 657.45/V78/I | 49814 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Libro | Externo |