Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna (Registro nro. 73748)
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| 000 -LIDER | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01788nam a2200169Ia 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE ULTIMA TRANSACCION | |
| Campo de control | 20250107234308.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACION GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 250106s2015 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN | 16571 |
| 082 ## - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 657.458/E92/2015 |
| 100 ## - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Estupiñán Gaitán, Rodrigo |
| 245 #0 - TITULO | |
| Título | Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 2a. ed. |
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. | |
| Lugar de publicación | Bogotá |
| Nombre del editor | Ecoe Ediciones |
| Fecha de publicación | 2015 |
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA | |
| Páginas | 480 |
| Material acompañante | No |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO | |
| Nota de contenido | Control interno y riesgos. El control interno (Modelos). COSO 2013 Marco de Control Interno Integrado o Control Interno mediante Reporte Financiero Externo. El riesgo empresarial. Administración de riesgo empresarial E.R.M. Conocimiento en administración del riesgo empresarial. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo. Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo. Organización de la auditoría interna. Enfoque moderno de la auditoría interna. Normas Internacionales de la Auditoría Interna y consejos para la práctica. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna. La auditoría interna y el (E.R.M.). El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos. Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna. Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno. Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna. Implementación del control interno basado en el modelo COSO II E.R.M. Evaluación de los componentes de gobierno, control interno y riesgos (G.C.R.), cuestionarios. Implementación de un sistema de gobierno, control interno y riesgos (SGCR). Gobierno corporativo (Corporate Governance). Apéndice. Glosario. |
| 942 ## - CAMPOS ADICIONALES (KOHA) | |
| Tipo de ítem | Libro |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería | Primer Piso-Sala 2 | 11/12/2017 | Donación | Regular | 91.20 | 657.458/E92/2015 | 52744 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Libro | Externo |