| 000 | 01618nam a2200169Ic 4500 | ||
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| 008 | 241209s2011 pe# 000 0 spa d | ||
| 021 | _afcc3574 | ||
| 082 | _a657.458/E92a/2011 | ||
| 100 | _aEstupiñan Gaitán, Rodrigo | ||
| 245 | 0 | _aAdministración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoria interna | |
| 250 | _a1º Ed. Reimp | ||
| 260 |
_aBogotá _bECOE _c2011 |
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| 300 | _a351 | ||
| 505 | _aCAPITULO 1: El control interno (modelo). CAPITULO 2: Organización de la auditoría interna. CAPITULO 3: Enfoque moderno de la auditoría. CAPITULO 4: Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en américa latina. CAPITULO 5: Código de ética. CAPITULO 6: Normas interncionales de auditoria interna y consejos para la práctica. CAPITULO 7: El riesgo empresarial. CAPITULO 8: Administración de riesgo empresarial. CAPITULO 9: El riesgo en el nuevo enfoque de auditoria interna. CAPITULO 10: La auditoría interna y el (E.R.M). CAPITULO 11: Conocimiento del cliente para la administración del riesgo. CAPITULO 12:El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos. CAPITULO 13: Práctica del E.R.M. en la auditoria. CAPITULO 14: Mapa de riesgos para uso en la auditoria interna. CAPITULO 15: Auditoria de cumplimiento por parte de la auditoria interna. CAPITULO 16: Detección de operaciones ilícitas por la auditoria interna. CAPITULO 17: Listas y cuestionarios de control interno para la auditoria interna. CAPITULO 18: Gobierno corporativo o corporate gobernance. CAPITULO 19: Los comites de auditoria y el gobierno corporativo | ||
| 942 | _yLIB | ||
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