| 000 | 01788nam a2200169Ia 4500 | ||
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| 005 | 20250107234308.0 | ||
| 008 | 250106s2015 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16571 | ||
| 082 | _a657.458/E92/2015 | ||
| 100 | _aEstupiñán Gaitán, Rodrigo | ||
| 245 | 0 | _aAdministración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna | |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c2015 |
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| 300 |
_a480 _eNo |
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| 505 | _aControl interno y riesgos. El control interno (Modelos). COSO 2013 Marco de Control Interno Integrado o Control Interno mediante Reporte Financiero Externo. El riesgo empresarial. Administración de riesgo empresarial E.R.M. Conocimiento en administración del riesgo empresarial. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo. Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo. Organización de la auditoría interna. Enfoque moderno de la auditoría interna. Normas Internacionales de la Auditoría Interna y consejos para la práctica. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna. La auditoría interna y el (E.R.M.). El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos. Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna. Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno. Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna. Implementación del control interno basado en el modelo COSO II E.R.M. Evaluación de los componentes de gobierno, control interno y riesgos (G.C.R.), cuestionarios. Implementación de un sistema de gobierno, control interno y riesgos (SGCR). Gobierno corporativo (Corporate Governance). Apéndice. Glosario. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c73748 _d73748 |
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